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天水市劳动保障监察支队2016年度部门决算公开
时间:17-08-10 16:10:55   来源:  作者:

 

天水市劳动保障监察支队

2016年度部门决算公开

 

一、天水市劳动保障监察支队概况

(一)主要职能

1、宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行。

2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况。

3、受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报。

4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

1、综合科:负责信件、档案、财务及资产管理工作;负责文件起草和各类报表统计工作;负责全市劳动保障监察人员的培训考核工作;负责案件处理及上级交办事项的督办工作。

2、监察一科:配合局机关及相关单位做好用人单位的劳动保障年审和劳动保障守法诚信制度建设考评工作;负责日常劳动保障投诉、举报案件的受理、立案、调查处理、结案工作;负责上级委托及县区移送案件的查处工作;完成领导交办的其它工作。

3、监察二科:对企业、个体工商户、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律法规情况进行日常巡查和专项检查,依法纠正和查处违反规定的行为;依据有关规定负责农民工工资保障金管理和农民工工资清欠工作;完成领导交办的其它工作。

4、监察三科:负责宣传和贯彻落实农民工工资支付保障、农民工权益维护的政策法规;负责接待农民工政策法规咨询;负责全市农民工法律援助信息统计和管理工作;检查用人单位遵守农民工权益保障法律法规的情况;受理、查处损害农民工权益的举报、投诉案件;协助行政业务主管部门做好农民工维权工作。

二、天水市劳动保障监察支队2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2016年度,天水市劳动保障监察支队收入为171.75万元,其中:财政拨款收入171.75万元,占100%;事业收入000万元,占0%;经营收入000万元,占0%;其他收入000万元,占0%

(二)支出决算情况

2016年度,2016年度,天水市劳动保障监察支队支出为171.67万元。其中:基本支出171.67万元,占99.95%;项目支出0万元,占0%;经营支出000万元,占0%年末结余0.08万元,占0.05%

(三)财政拨款收入决算情况。

2016年度,天水市劳动保障监察支队财政拨款收入总计171.75万元,与上年相比增加26.34万元,增长18.11%。其中:一般公共预算财政拨款收入26.34万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度,天水市劳动保障监察支队一般公共预算财政拨款支出总计171.67万元,与上年相比增加26.34万元,增长18.11%;完成年初预算99.99%,决算数小于预算数的主要原因:年初安排预算还不够合理,对预算的列支前瞻性不够,致使预算在年末出现结余。其中:

一般公共服务支出171.67万元;完成年初预算99.99%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:决算数小于预算数的主要原因:年初安排预算还不够合理,对预算的列支前瞻性不够,致使预算在年末出现结余。

公共安全支出0万元,……;完成年初预算00%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:

教育支出000万元,……;完成年初预算00%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:XXX,具体可参照财政部2016年决算公开内容格式,财政部预决算公开网址:http://www.mof.gov.cn/zyyjsgkpt/zybmyjs/

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出171.67万元。其中:

工资福利支出115.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

对个人和家庭的补助支出15.70万元,主要包括退休费、奖励金、采暖补贴等。

商品和服务支出40.12万元,主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

其他资本性支出0万元。

XXXXXXXXXXXXXXXX

(六)2016年“三公”经费支出决算说明

2016三公经费预算2.5万元,决算3.74万元,完成年初预算149.6%,,决算数大于预算数的主要原因:公务用车车况较差,维护保养费用较高;全省劳动保障监察业务交流学习会议在天水举行。与上年同期相比增加(减少)000万元,增长(下降)00%;增加(减少)的主要原因:

1、因公出国(境)经费支出情况

2016年我单位因公出国(境)费用000万元。较上年增加(减少)000万元,增长(下降)00%,变动原因为:XXXXX

因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织000个,共有000人;参加其他单位组织的出国(境)团组000个,增加000万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费000万元,较上年增加(减少)000万元,增长(下降)0%,变动原因为:XXXXX

2016年我单位公务用车运行费3.15万元,较上年增加(减少)000万元,增长(下降)0%,变动原因为:XXXXX

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0.59万元,较上年增加0.09万元,增长118%,变动原因为:全省劳动保障监察业务交流学习会议在天水举行。

其中国内公务接待共00批次,接待人次00人,较上年增加(减少)00%,增加(减少)000万元。国外公务接待共00批次,接待人次00人,较上年增长(下降)00%,增加(减少)000万元。

(七)其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年,XX单位机关运行经费支出00万元 ,比上年增加(减少)00万元,增长(下降)00%。主要原因是XXXXX

2、政府采购支出情况

2016年,XX单位政府采购支出00万元 ,比上年增加(减少)00万元,增长(下降)00%。其中:政府采购货物支出00万元、政府采购工程支出00万元。

3、国有资产占用情况

2016年度,XX单位资产总额为00万元,其中:公务车辆00辆,单价50万元(含)以上的通用设备00台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价00台(套)。

三、相关专业名词解释

XXXXXXXX

例如:机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、天水市劳动保障监察支队2016年部门决算表

表1: 2016年收入支出决算总表;
        表2:2016年收入决算表;
        表3:2016年支出决算表;
        表4:2016年财政拨款收入支出决算总表;
        表5:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表:
        表6:2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表:
        表7:2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;
        表8:2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;

 

 

 

 

 

 

 


1:2016年收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

171.67 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

20

171.67 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

171.67 

本年支出合计

22

171.67 

用事业基金弥补收支差额

10

 

       结余分配

23

 

  年初结转和结余

11

0.09 

    年末结转和结余

24

0.08 

 

12

 

 

25

 

合计

13

171.76 

合计

26

 171.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2:2016年收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入 合计

财政拨款  收入

上级补助   收入

事业     收入

经营   收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目      编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

171.67 

171.67 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

171.67 

171.67 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

155.08 

155.08 

 

 

 

 

 

2080101

  行政运行

131.25 

131.25 

 

 

 

 

 

2080105

  劳动保障监察

23.83 

23.83 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.33 

12.33 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

12.33 

12.33 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

4.26

4.26

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.26

4.26

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

3:2016年支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

171.67  

171.67  

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

171.67 

171.67 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

155.08 

155.08 

 

 

 

 

2080101

  行政运行

131.25 

131.25 

 

 

 

 

2080105

  劳动保障监察

23.83 

23.83 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.33 

12.33 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

12.33 

12.33 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

4.26

4.26

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.26

4.26

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

4:2016年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

171.67  

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

 171.67

 171.67

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

171.67  

本年支出合计

23

 171.67 

 171.67 

 

年初财政拨款结转和结余

10

0.09 

年末结转和结余

24

0.08 

 0.08

 

      一般公共预算财政拨款

11

0.09 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

171.76 

合计

28

 171.76 

 171.76 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

5:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

171.67 

171.67 

 

208

社会保障和就业支出

171.67 

171.67 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

155.08 

155.08 

 

2080101

  行政运行

131.25 

131.25 

 

2080105

  劳动保障监察

23.83 

23.83 

 

20805

行政事业单位离退休

12.33 

12.33 

 

2080502

  事业单位离退休

12.33 

12.33 

 

20899

其他社会保障和就业支出

4.26

4.26

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.26

4.26

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

6:2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

171.67 

131.55 

 40.12

208

社会保障和就业支出

171.67 

131.55 

40.12 

20801

人力资源和社会保障管理事务

155.08 

119.79 

35.29 

2080101

  行政运行

131.25 

119.79 

11.46 

2080105

  劳动保障监察

23.83 

 

23.83 

20805

行政事业单位离退休

12.33 

11.76 

0.57 

2080502

  事业单位离退休

12.33 

11.76 

0.57

20899

其他社会保障和就业支出

4.26

 

4.26

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.26

 

4.26 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

7:2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 2.5

 0

 2

 0

 2

 0.5

 3.74

 0

 3.15

 0

 3.15

 0.59

注:2015年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

8:2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


 

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